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 ALEJANDRO TADEO ISAZA SERRANO ... @tataya.com.mx

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Ej: Control interno administrativo: Cotización de compras, el más barato Control interno contable: Perfecto registro de ingresos de Materia Prima. 1.7. Misión del manual de control interno 2 Una organización qué desconoce que es, hacia donde va, y que medios utilizará en el camino, marcha a la deriva y con pocas posibilidades de éxito.

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Control interno: Sistema integrado por el esquema de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los

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Describir al control interno financiero como herramienta de apoyo a la gestión financiera de las empresas bananeras del cantón Machala. 1.1. Fundamentación teórica 1.1.1. Control Interno Como control interno se conoce al contexto en el que se desenvuelven las organizaciones, como

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del Control Interno, a fin de que el alumno entienda la importancia de su aplicación y operación dentro de las entidades así como las responsabilidades del auditor sobre los mismos. TEMARIO DETALLADO (4 horas) 1. Aspectos generales del control interno 1.1. Aspectos Generales del Control Interno 1.2. Estructura del Control Interno 1.3.

El control interno ayuda a las entidades a lograr importantes objetivos y a mantener y mejorar su rendimiento. El Control interno-Marco integrado de COSO permite a las organizaciones desarrollar, de manera eficiente y efectiva, sistemas de control interno que se adapten a los cambios del entorno operativo y de negocio, mitigando riesgos hasta

1.4 Objetivos del control interno 6 1.5 Componentes del control interno 7 1.6 Relación entre objetivos y componentes 7 1.7 Objetivos del control interno para el sector público 8 1.8 Elementos del control interno 11 1.8.1 Ambiente de control 14 1.8.1.1 Generalidades 14 1.8.1.2 Debilidades en los factores del ambiente de control interno 18

El presente módulo, del Curso de "Auditoria Financiera I", establece los lineamientos generales y fundamentos de Auditoria Financiera, como son las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAs), Normas Internacionales de Auditoria (NIAs), cuya aplicación es efectuada con la adaptación necesaria en nuestro país, sin embargo, difícilmente podrá satisfacer las situaciones y

1.4 Coordinación con otros auditores interno. 1.5 Organizaciones de auditores internos. 1.6 La auditoria interna en el sector publico. 1.7 Programas de certificación. CAPITULO 2: NORMATIVIDAD DE LA AUDITORÍA INTERNA. 2.1 Introducción. 2.2 Definición de auditoria interna. 2.3 Código de ética (Code of Ethics)

1.1. El Control Interno. Su evolución y desarrollo. Este epígrafe expone la evolución y desarrollo del Control Interno, y los aspectos a tener en cuenta para el logro de sus objetivos, asumiendo lo que establece la Resolución 60 del 1 de marzo del 2011 de la Contraloría General de la República, lo que constituye a su vez el objeto de

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